1、若是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,且你司稅控系統(tǒng)已升級(jí),直接系統(tǒng)上填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》,系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)通過(guò)后,憑《信息表》開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票。
如果你司的增值稅稅控系統(tǒng)未升級(jí),需要填開(kāi)《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申報(bào)表》到柜臺(tái)進(jìn)行校驗(yàn),憑柜臺(tái)檢驗(yàn)通過(guò)的《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》開(kāi)具紅字發(fā)票。
2、若是增值稅普通發(fā)票,直接系統(tǒng)上開(kāi)具紅字發(fā)票沖減即可。
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