企業(yè)去年12月份取得一張增值稅專用發(fā)票,當(dāng)期抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,今年3月份接到稅務(wù)局通知,該發(fā)票是缺聯(lián)發(fā)票,讓企業(yè)與對方單位聯(lián)系。聯(lián)系之后發(fā)現(xiàn)對方單位1月份未進(jìn)行納稅申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)局要求企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,合理嗎?
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